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2018年度求索街道辦事處部門決算公開

來源:南湖新區求索街道辦事處       發布時間:2019-09-24 19:57       瀏覽次數: 1

2018年求索街道部門決算情況說明

目錄

一、部門職責及機構設置情況

我求索街道辦事處主要工作職責:

1、貫徹執行法律、法規和規章以及市、區人民政府的行政措施、決定和命令,完成市、區人民政府部署的各項任務。

2、負責轄區內城市管理工作。

3、做好社會管理工作。

4、開展社區建設工作。

5、搞好居民工作。

6、為南湖新區經濟提供全方位服務,為其發展創造良好的社會環境。

我街道設有黨政辦、城建辦、勞動保障站、綜治辦、安監辦、紀檢監察室、機關黨支部、工會、衛計辦、財政所、經發辦、民政辦、群團辦、物管辦等機構。轄區內有天燈、漁光、云夢、湖畔4個社區。

二、2018年度部門決算表

1.收入支出決算總表;

2.收入決算表;

3.支出決算表;

4.財政撥款收入支出決算總表;

5.一般公共預算財政撥款支出決算表;

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表;

7.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表;

(公開表格附后)。

第三部分  求索街道2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年總支出1132.23萬元,較上年增長11.4%,總支出1132.23萬元,較上年增長11.4%。

二、收入決算情況說明

2018年收入合計1132.23萬元,其中財政撥款收入1132.23萬元。

三、支出決算情況說明

2018年支出合計1132.23萬元,其中一般公共服務支出1132.23萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年財政撥款收入1132.23萬元,較上年增長11.4%,財政撥款支出1132.23萬元,較上年增長11.4%,主要增長原因是人員變動及街道環境整治、禁毒摘牌、街道轉型等工作開支。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018年財政撥款支出1132.23萬元,其中人員經費763.59萬元,占本年支出的67.44%;公用經費368.63萬元,占本年支出的32.56%。較上年增加11.4%,主要增長原因是人員變動及街道環境整治、禁毒摘牌、街道轉型等工作開支。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2018年財政撥款支出1132.23萬元,其中一般公共服務支出1132.23萬元。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年財政撥款支出1132.23萬元,較上年增加11.4%,主要增長原因是人員變動及街道環境整治、禁毒摘牌、街道轉型等工作開支。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款支出1132.23萬元,其中人員經費763.59萬元,占本年支出的67.44%;公用經費368.63萬元,占本年支出的32.56%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年“三公”經費1.37萬元,其中培訓費1.37萬元,與年初預算數公務接待費減少5萬元,公務用車維護費減少4萬元,會議費減少1萬元,培訓費減少3.63萬元,減少原因是街道嚴格控制“三公”經費開支,無接待公函一律不允許接待,公務用車改革后,控制公務用車運行維護費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。  

2018年“三公”1.37萬元,其中培訓費1.37萬元。無公務接待費、公務用車運行維護費、因公出國(境)費用、會議費。

八、關于2018年度預算績效情況說明

1、堅持黨建為總攬,凝聚黨員干部戰斗力。

一是樹牢思想意識,補足精神之鈣。黨工委中心組帶領各黨支部深入學習貫徹黨的十九大精神、抓好思想政治工作,夯實黨員干部思想基礎,筑牢思想防線。組織集中學習會4次,中心組專題學習12次,主題黨員活動日12次。并多形式的開展黨員教育活動,先后邀請市委黨校講師霍益輝到我街道進行講授專題黨課,組織以“英雄照亮我前行”為主題的演講比賽,組織黨員到任弼時紀念館和屈子祠進行“四種精神”的學習實踐活動等,在街道形成了濃郁學氛,讓黨的理論政策快速在基層普及。

二是扎緊制度籠子,用鐵的紀律管黨治黨。制度建設事關根本,關乎長遠。街道堅持以制度建設為保障,全面從嚴管黨治黨,規范黨建工作。街道分別與各科室、各社區簽訂了《黨風廉政建設責任書》,建立了一級抓一級、層層抓落實的責任機制。從嚴抓紀律作風建設,開展紀律作風督查16次,通報批評8人,作出書面檢查3人,提醒談話2人,誡勉談話1人,立案查處1人,街道作風大為好轉。

三是堅持正確選人用人導向,建設高素質干部隊伍。利用辦事處機構改革為契機,對7名站所負責人、13名街道、社區干部進行調整交流,讓一批想干事、能干事的年輕干部得到交流重用。全年高質量發展黨員6人,轉正黨員8人,黨員干部隊伍結構不斷優化,干事創業活力明顯增強。

2、穩增長促轉型,推動轄區經濟穩步發展。

面對復雜多變的宏觀經濟環境和較為嚴峻的經濟下行壓力,街道黨工委、辦事處科學應對、主動作為幫扶企業項目,主要領導帶隊深入走訪調研轄區重點企業及重大項目,科學調度分配重點經濟指標,積極為企業俳優解難,打通企業服務最后一公里,營造良好的營商環境,全力以赴落實經濟指標任務。目前求索轄區注冊工商主體1571家,其中企業法人410家,占全區45%,個體工商1161家,占全區38%。今年街道經濟主要指標均完成全年任務,實現或超過目標增速。

3、筑牢平安建設防線,維護社會大局持續穩定。

針對街道歷史拆遷遺留問題比較多的特殊街情,我們始終把維護一方平安穩定作為最大政治任務,嚴格落實干部坐班接訪、重點信訪問題班子包案、群眾上訪主要負責同志第一時間接訪等工作機制。全年共受理群眾反應信訪問題的信訪事項共219起。其中11起較大的不穩定因素和群體性事得到及時化解、有效穩控,陳輝良、王洪祥、劉長珍、顏有效、劉良豐、周岳凱等信訪積案成功化解,天燈社區拆遷安置與遷墳項目的信訪事項、天燈咀(二期)棚戶區改造項目搬遷12起遺留問題得到妥善處置。最終實現了2018年全年無一人進京非訪的卓越戰果,全街道信訪形勢穩中向好,切實維護了社會大局和諧穩定。

深入開展平安街道創建,不斷完善人防、物防、技防標準化體系建設,高標準建成建成了南湖新區第一家社區戒毒社區康復工作站。全面開展掃黑除惡工作,成立了6支巡邏防控工作小組,實行了常態化巡邏機制,加大巡邏防控力度,構建起以片區專職巡邏為主、義務群防群治組織為輔的巡防網絡。配合派出所摸底麻將館4家26桌,涉及擾亂單位秩序治安拘留1人,最大限度擠壓違法犯罪空間,有效降低犯罪率,居民群眾幸福感、安全感顯著增強。

時刻繃緊安全生產這根弦,落實領導干部安全生產責任制,全面壓實企業安全生產主體責任。組織開展各類專項培訓、演練8次,發放安全宣傳資料3萬張,開展安全檢查、排查28次,發現并整改安全隱患12處,集中力量開展水上設施、美食商業街等專項整治并取得初步成效,全年街道未發生一起安全生產責任事故。

4、堅持以人民為中心,不斷增進民生福祉。

一是強化社會救助體系建設。嚴格按照標準核實申報符合低保條件人群199戶296人。街道成立“退役軍人之家”,對困難的3名重點優撫對象給予了“解三難”的救助,對轄區內的參戰、退役軍人、現役軍人家屬153名優撫對象走訪慰問,并發放慰問金55100元。資助寒門學子3人,提供愛心助學金9000元。對377名困難群眾發放冬令春荒生活救濟金和臨時救助金172600元。辦理醫療救助21人次,發放救助金額55300元。讓每一名貧困群眾都感受到黨和政府的溫暖。

二是保障民生福祉穩步提高。健全勞動保障體系,全年辦理城鄉居民養老保險 221人,城鄉醫療保險3398人。著力解決被征地農民養老保險問題,通過登記造冊、打卡繳費,共計為1175人辦理被征地農民養老保險業務。同時通過“春風送崗位”、“創新創業培訓”等活動,幫助被征地農民等重點對象重新選擇就業,為化解社會矛盾、維護社會大局穩定做出了積極貢獻。提質升級衛計服務,成立人口與健康文化室4個,組織40對對象參加免費孕前優生檢測,“兩癌”篩查35人,開展流動人口均等化服務,促進流動人口社會融合。

三是大力加強文化惠民服務。我們以文明創建活動為契機,先后開展迎新年文藝聯歡晚會、元宵篝火晚會、廣場舞大賽、送電影進社區等一系列具有特色的文化活動,營造積極、健康、文明、向上的文化氛圍,不斷提升文化品味,滿足居民群眾的精神文化需求。

5、著力推動綜合環境治理,優化宜居環境。

為改善群眾的居住條件、改善城市環境,推進天燈社區“城中村”改造。自2010年啟動我街道棚戶改造工作,今年棚改總任務398戶,截止2018年底,完成簽約398戶,簽約率100%,騰房398戶,騰房率100%,拆除房屋398戶,拆除率100%,完成遷墳一千多座。并完成天燈二期項目拆遷戶400套團購房分配選房工作。

從實際上關注和解決老百姓的民生住房問題,對轄區住房困難戶進行實地察看、走訪和調查,核實申報同意10戶民生困難居民其進行民生改建,建筑面積3270平方米,打破了以往 “只拆不建”的格局。

全面完成對轄區范圍內排污管網11390米、化糞池438個摸底排查工作,同時并對化糞池的井蓋進行編號,按期進行清理。配合環保部門全面完成美美食街酷奇KTV、樂8小城噪音擾民問題的整改工作。組織巡查隊伍定期開展禁煙、禁火、禁炮、禁糞、禁釣工作,有效的維護了南湖的生態環境。

九、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出1132.23萬元,比2017年增加115.99 萬元,增長11.4%,主要增長原因是人員變動及街道環境整治、禁毒摘牌、街道轉型等工作開支。

(二)政府采購支出情況。2018年度政府采購支出0元。

(二)國有資產占用情況。截至2018 年12 月31 日,本部門共有車輛2輛,其中,一般執法執勤用車2輛。

第四部分名詞解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。以及個人與家庭部分(減退休人員費用)。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級)工資。

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

伙食補助費:反映單位發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

職業年金繳費:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

手續費:反映單位支付的各類手續費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材,農用材料,獸醫用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

委托業務費:反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

福利費:反映單位按規定提取的福利費。

公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

離休費:反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費和其他補貼。

退休費:反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人。

救濟費:反映按規定開支的城鄉貧困人員、災民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費,包括城市居民的最低生活保障費,隨同資源枯竭礦山破產但未參加養老保險統籌的礦山所屬集體企業退休人員按最低生活保障標準發放的生活費,農村五保供養對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費。

醫療費:反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

獎勵金:反映政府各部門的獎勵支出,如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

提租補貼:反映按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。

對企事業單位的補貼:反映政府對各類企業、事業單位及民間非營利組織的補貼。

事業單位補貼:反映對事業單位的補貼支出。

其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

專用設備購置:反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等,以及按規定提取的修購基金。

其他交通工具購置:反映單位除公務用車外的其他各類交通工具(如船舶、飛機等)購置支出(含車輛購置稅)。

其他資本性支出:反映著作權、商標權、專利權等無形資產購置支出,以及其他上述科目中未包括的資本性支出。如娛樂、文化和藝術原作的使用權、購買國內外影片播映權、購置圖書等。

                                              2018年度區直部門決算公開表樣.xls
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